监督索引号53230001747300000
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楚雄彝族自治州应急管理局2022年部门预算公开目录
第一部分楚雄彝族自治州应急管理局2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分楚雄彝族自治州应急管理局2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)
八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)
九、项目支出绩效目标表(本级下达)
十、项目支出绩效目标表(另文下达)
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、州对下转移支付预算表
十五、州对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
楚雄彝族自治州应急管理局2022年部门预算
编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
楚雄州应急管理局作为楚雄州人民政府的组成部门,职能职责按照《中共楚雄州委办公室楚雄州人民政府办公室印发〈楚雄彝族自治州应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定〉通知》(楚办字〔2019〕60号)执行。
组织编制全州应急总体预案和规划,推进应急预案体系建设,指导各县市各部门应对突发事件工作。建立全州灾情报告系统并统一发布灾情,统筹应急力量建设和物资储备,组织灾害救助体系建设,承担州级应对重大灾害应急救援的统筹协调和调度指挥工作。指导火灾、水旱灾害、地质灾害等防治。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理等。
(二)机构设置情况
根据《楚雄彝族自治州应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》(楚办字〔2019〕60号)州应急局设12个内设机构和政治部,分别为:办公室、应急指挥中心、政策法规和行政审批科、风险监测和预案管理科、水旱地震地质灾害救援管理科、火灾救援管理科、安全生产综合协调科、危险化学品安全监督管理科、非煤矿山科、安全生产基础科、安全生产执法科、灾害救助和物资保障科、政治部。
(三)重点工作概述
2022年,本部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实习近平总书记关于应急管理工作的重要论述和党中央、国务院以及省委省政府决策部署,以保障人民生命安全为目的,以防范化解重大安全风险为主线,以责任落实为抓手,完善机制,深化整治,强基固本,着力推进应急管理体系和能力现代化,防范和遏制较大事故,努力杜绝重特大事故,为建设更高水平的平安云南提供坚实保障,为党的二十大胜利召开营造安全稳定的环境。重点抓好以下工作:
一是全面推进落实安全生产责任制,不断巩固提升安全生产责任体系,确保全州安全生产形势持续稳定好转。狠抓中央、和省、州《安全生产领域改革发展的实施意见》的贯彻落实,加快推进各项改革举措和工作任务落实。通过改革创新破除体制机制弊端,强化班子,壮大队伍,提升能力,全面提升安全生产整体水平。着力夯实安全生产基础,重点抓好安全生产信息化综合管理服务平台建设,健全安全投入保障制度,建立安全科技支撑体系,健全社会化服务体系。完善安委办工作制度,切实发挥好安委职能,持续开展“打非治违”活动。全面深化安全生产专项整治三年行动,加大督促指导力度,确保风险管控到位、隐患治理彻底,严防各类事故发生。推进非煤矿山转型升级工作,进一步完善矿山风险分级和隐患排查治理双重预防机制;深入推进危险化学品安全综合治理,继续推进“两重点一重大”企业升级改造,加强重大危险源、油气储存及化学品储罐区、油气长输管道、高危细分领域、烟花爆竹安全风险防控;继续深化金属冶炼、粉尘治理、有限空间、涉氨制冷等工贸行业安全专项治理,进一步加大重点行业领域职业病危害专项治理工作力度。积极推动监管长效机制建设,健全完善安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制,着力规范企业安全风险源点辨识与分级,实施重点企业安全风险管控自动监测预警,提升安全生产三级巡查四级预警工作质量。突出重点时段安全防范,春节、中秋、国庆等重要节日期间的安全生产工作,超前研判可能出现的各种安全风险,采取针对性的管控措施,督促企业有序开展全员、全过程、常态化的隐患排查治理活动。进一步强化安全生产监管执法,组织开展行政执法培训,努力提升执法能力水平,严格监管、严厉执法,规范执法,推动全州企业安全生产主体责任的落实。进一步强化应急能力建设,规范值班值守的制度,建立完善事故应急预案,组织开展应急演练,提高应对和处置生产安全事故的能力。强化生产安全事故的组织指挥、快速响应及处置能力,提高应急救援综合水平。
二是加强森林草原防灭火、水旱灾害救援管理,加强地震地质灾害防范。充分发挥联席会议制度作用,建立全州防汛抗旱五级联动工作机制,加强制度保障,健全应急救援机制、协调配合机制、信息报送机制。加强督导检查,督促各级各有关部门完善灾害应急预案体系、按照职责分工认真落实防灾减灾救灾措施。加强救援准备,前置救援力量,实施联防联控。加强灾害监测预警,扎实做好灾情管理。组织各指挥部成员单位和有关专家,定期对灾害风险形势进行综合会商研判,对重大活动、重点时段灾害风险形势进行专题会商,提出防范意见,督促落实措施。完善灾情报告体系,健全信息报送机制,理顺信息报送渠道,强化人员力量配备,确保灾情信息报得快、报得准。加快推进综合风险普查,做好技术指导、督查督办、宣传培训、经验总结等各项工作任务,统筹推进州、县评估区划工作。
三是加强宣传教育。充分利用“5.12”全国防灾减灾日、“安全生产月”“安全生产万里行”、安全宣传“五进”等主题日、主题活动,积极普及安全文化、防灾知识。充分发挥主流媒体作用,策划推出系列重点报道、新闻发布、宣传解读,深入学习宣传贯彻习近平总书记关于应急管理重要论述。聚焦重要时间节点、重大事件,持续防范化解重大负面舆情风险。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截至2021年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制34人,其中:行政编制29人,工勤人员编制5人,事业编制0人。在职实有34人,其中:财政全额保障34人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员9人,其中:离休0人,退休9人。
车辆编制3辆,实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2022年,本部门财务总收入907.34万元,其中:一般公共预算907.34万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。
与上年905.4万元对比,增加了1.94万元,增长0.21%。主要原因:一是2022年增加了机关事业单位职业缴费支出;二是2021年新增调入人员的工资福利支出未反映在年初预算中;三是2022年项目支出较上年减少15.31%。
(二)财政拨款收入情况
2022年,本部门财政拨款收入907.34万元,其中:本年收入907.34万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款907.34万元(本级财力907.34万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年905.4万元对比,增加了1.94万元,增长了0.21%。主要原因:一是2022年增加了机关事业单位职业缴费支出;二是2021年新增调入人员的工资福利支出未反映在年初预算中;三是2022年项目支出较上年减少15.31%。
四、预算单位支出情况
2022年,本部门预算总支出907.34万元。财政拨款安排支出907.34万元,其中:基本支出737.95万元,与上年705.4万元对比,增加了32.55万元,增长了4.61%。增长的主要原因:一是与2021年相比,2022年增加了职业年金缴费;二是因退休人员增加而增长的退休费预算。项目支出169.39万元,与上年200万元对比,减少了30.61万元,下降了15.31%。下降的主要原因:是2022年按相关要求压缩了项目支出预算,较上年减少15.31%。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休20.72万元,主要用于行政性开支的离退休经费(其中退休费20.18万元,公用经费0.54万元)。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出53.02万元,主要用于基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出29.44万元,主要是单位职工缴纳的职业年金支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗31.31万元,主要用于单位医疗保险缴费经费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助15.82万元,主要用于单位医疗补助保险缴费经费。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金39.76万元,主要用于单位缴纳的职工住房公积金缴费支出。
农林水支出-水利-防汛1万元,主要用于单位履行防汛工作职责的办公费、差旅费等的专项工作支出。
农林水支出-水利-抗旱1万元,主要用于单位履行抗旱工作职责的办公费、差旅费等的专项工作支出。
灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-行政运行547.89万元,主要用于工资福利支出、商品和服务支出。
灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-灾害风险防治24.01万元,主要用于履行防灾减灾工作职责的办公费、差旅费等专项工作支出。
灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-安全监管76万元,主要用于履行安全监管工作职责的办公费、差旅费、委托业务费等专项工作支出。
灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-应急救援7.38万元,主要用于采购履行防灾减灾工作职责所需的装备的专项工作支出。
灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-应急管理60万元,主要用于履行应急管理等工作职责的委托业务费和设备采购等的专项工作支出。
比上年减少的主要原因:一是2022年增加了机关事业单位职业缴费支出;二是2021年新增调入人员的工资福利支出未反映在年初预算中;三是2022年项目支出较上年减少15.31%。
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
部门预算支出907.34万元。其中:30101 基本工资160.21万元,30102 津贴补贴202.38万元,30103 奖金94.95万元,30108 机关事业单位基本养老保险缴费53.02万元,30109职业年金缴费29.44万元,30110 职工基本医疗保险缴费29.82万元,30111 公务员医疗补助缴费15.82万元,30112 其他社会保障缴费8.18万元,30113 住房公积金39.76万元,30201 办公费10.73万元,30202 印刷费2.6万元,30205 水费1万元,30206 电费2.5万元,30207 邮电费4.2万元,30209 物业管理费0.82万元,30211 差旅费13.82万元,30214 租赁费3.3万元,公务接待费5万元,30226 劳务费7万元,30227 委托业务费81.48万元,30228 工会经费8万元,30229 福利费2.1万元,30231 公务用车运行维护费9万元,30239 其他交通费用43.13万元,30299 其他商品和服务支出20.59万元,30302 退休费20.18万元,31002 办公设备购置20万元。
比上年减少的主要原因:一是2022年增加了机关事业单位职业缴费支出;二是2021年新增调入人员的工资福利支出未反映在年初预算中;三是2022年项目支出较上年减少15.31%。
(三)财政专户管理资金支出情况
2022年,本单位无财政专户管理的支出。
五、州对下专项转移支付情况
(一)与中央配套事项
楚雄州应急管理局2022年无与中央配套事项。
(二)按既定政策标准测算补助事项
楚雄州应急管理局2022年无按既定政策标准测算补助事项。
(三)经济社会事业发展事项
楚雄州应急管理局2022年无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目11个,政府采购预算总额152.29万元,其中:政府采购货物预算51.51万元,政府采购服务预算100.78万元,政府采购工程预算0.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14万元,较上年相比,无变动,具体情况如下:
(一)因公出国(境)费
本部门2022年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%。共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
因公出国(境)费为零的原因:部门不安排出国(境)事项。
(二)公务接待费
本部门2022年公务接待费预算为5万元,较上年增加0万元,增长0%。预计国内公务接待批次为50次,共计接待450余人次。
公务接待费与上年相比无增减变化,主要是按相关要求,树立厉行节约过紧日子的思想,严控三公经费支出。
(三)公务用车购置及运行维护费。
2022年公务用车购置及运行维护费为9万元,较上年增加0万元,增长0%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费9万元,较上年增加0万元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为3辆。
公务用车购置及运行维护费与上年相比无增减变化,主要是按相关要求,树立厉行节约过紧日子的思想,严控三公经费支出。
八、重点项目预算绩效目标情况
(一)安全生产监管项目。
通过安全生产监管、行政执法等工作的实施,亿元国内生产总值安全事故死亡率,较大、重特大事故起数低于省安委会下达的安全生产考核控制指标。通过楚雄州“互联网+企业生产”信息化综合管理服务平台和楚雄州安全生产宣传教育基地的运行,全面推进我州安全生产监管信息体系建设工作,通过信息化平台互联运行,实现对高危企业重点区域在线监控监管,实现安全生产违法、违规行为远程取证,促使企业规范安全管理,使各类生产安全事故得到有效控制,企业安全管理水平显著增强。数量指标:开展检查(核查)不少于8次;重点检查覆盖率达100%;组织宣传活动不少于2场次;购买制服和标志33套。质量指标:特别重大事故0起。社会效益指标:亿元GDP生产安全事故死亡率同比下降(不低于省下达指标);安全隐患整改率不低于90%;安全生产知识知晓率不低于75%。服务对象满意度指标:服务对象满意度不低于90%。
(二)防灾减灾救灾项目。
通过防灾减灾和救灾救助工作和全国自然灾害风险普查的实施,进一步加强、全面提升防灾减灾现代化能力建设,提升防灾减灾队伍业务能力;摸清全州自然灾害风险隐患底数,查明重点地区抗灾能力,客观认识全州自然灾害综合风险水平,为州县市党委政府有效开展自然灾害防治工作、切实保障经济社会可持续发展提供灾害风险信息和科学决策依据,进一步提升我州防灾减灾和应急救灾能力。依据分类救助、重点救助原则,按照不低于中央的补助标准,确保受灾困难群众温暖过冬、安全度荒,恢复重建,恢复生产。数量指标:组织宣传活动不低于2场次;防灾减灾装备保障1批次;全国自然灾害风险普查工作1项;举办应急演练2场次。质量指标:自然灾害综合风险普查工作开展情况达100%;装备验收合格率达100%;抢险救灾响应率达100%。时效指标:物资、装备保障时限于6月底前。社会效益指标:防灭火装备保障率达100%;对防灾减灾知识和避灾自救知识的认知度显著提高。服务对象满意度指标:救助对象满意度不低于95%;装备使用对象满意度不低于90%。
(三)应急管理项目。
一是进一步完善各部门专业指挥系统和应急平台,建立灾害管理综合信息平台,推进信息共享。负责督促落实州自然灾害应急管理委员会工作部署,衔接省州相关议事协调机构工作;统筹传达部署并督促落实省和州委、州政府有关工作要求;指导、协调、监督检查、巡查考核全州自然灾害综合减灾救灾工作,指导自然灾害应急救援,负责灾情收集汇总和信息发布工作;协调组织社会力量有序参与应急救援工作;协助州委、州政府指定的负责同志组织重特大自然灾害应急处置工作,并按照权限作出决定。二是对损坏、老化等设备进行更新改造。数量指标:购置设备1台(套);楚雄州政府应急指挥中心不正常运行时长不高于1小时。质量指标:应急指挥中心设备验收通过率达100%;楚雄州政府应急指挥中心正常运行率达100%。时效指标:应急事件响应率达100%。社会效益指标:应急响应、调度协调、救援工作及时率达100%;有效提高整体应急组织、指挥能力显著提高;有效提高对紧急事件快速反应和抗风险能力显著提高。服务对象满意度指标:公众满意度不低于90%。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
财政拨款收入:指州本级财政当年拨付的资金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
社会保障和就业支出:反映本部门未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出,以及本部门缴纳的职工养老保险等支出。
医疗卫生与计划生育支出:反映本部门的基本医疗保险缴费支出。住房保障支出:反映本部门为职工缴纳的住房公积金。
安全监管:反映安全生产监管方面的支出。
灾害风险防治:反映组织、指导、协调各类灾害风险防范治理方面的支出。
应急救援:反映安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。
应急管理:反映应急管理事务方面的支出。
自然灾害救灾补助:反映用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
本部门2022年机关运行经费安排233.58万元,其中:30201 办公费:10.73万元,30202 印刷费:2.60万元,30205 水费:1.00万元,30206 电费:2.50万元,30207 邮电费:4.20万元,30209 物业管理费:0.82万元,30211 差旅费:13.82万元,30214 租赁费:3.30万元,30217 公务接待费:5.00万元,30218 专用材料费:7.38万元,30224 被装购置费:10.93万元,30226 劳务费:7.00万元,30227 委托业务费:81.48万元,30228 工会经费:8.00万元,30229 福利费:2.10万元,30231 公务用车运行维护费:9.00万元,30239 其他交通费用:43.13万元,30299 其他商品和服务支出:20.59万元。
与上年276.08万元对比,减少了42.5万元,下降了15.39%。机关运行经费减少的主要原因是预算调整,在保障机构正常运转的情况下,压缩行政开支,树立厉行节约过紧日子的思想。
(三)国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日,本部门资产总额339.39万元,其中,流动资产4.68万元,固定资产322.69万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产12.02万元,其他资产0万元。与上年相比,资产总额减少40.65万元,其中:流动资产减少了10.97万元,固定资产减少了39.99万元,无形资产增加了10.3万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产16项,账面原值73.14万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为2022年1月资产月报数。
(四)其他事项说明
政府采购预算总额152.29万元中,公务用车的车辆维修和保养预算3.8万元、车辆保险预算1.2万元,车辆加油预算4万元,合计9万元,分别在政府采购和政府购买服务中重复计算。扣除重复计算因素后,政府采购预算总额实际应为143.29万元,其中:政府采购货物预算51.51万元,政府采购服务预算91.78万元。
楚雄州应急管理局
2022年3月10日
楚雄州应急管理局2022年预算重点领域
财政项目文本公开(一)
一、项目名称
安全生产监管专项(州级“互联网+企业生产”信息化综合管理服务平台运行维护经费)
二、立项依据
1.《楚雄州人民政府办公室印发楚雄州“互联网+企业生产”信息化综合管理服务平台建设方案的通知》(楚政办函〔2019〕9号)。
2.楚雄州财政局对楚雄州应急管理局建设州级“互联网+企业生产”信息化综合管理服务平台经贯请示的意见(楚财企〔2019〕41号)。
三、项目实施单位
楚雄州应急管理局
四、项目基本概况
为完成党中央关于安全生产的工作部署,和省、州党委、政府工作任务,推进安全生产形势稳定好转,有效防范和遏制生产安全事故,实现安全生产形势明显好转,2022年我州安全生产工作继续以“安全生产专项整治三年行动”为重点,由楚雄州安全生产委员会办公室牵头,充分利用“互联网+企业生产”信息化综合管理服务平台的优势,在我州辖区内开展隐患排查治理、安全生产督查检查等一系列的安全监管和行政执法工作。
项目于2019年建设,已投入使用,2022年处于运行阶段。
五、项目实施内容
主要用于“互联网+企业生产”信息化综合管理服务平台2022年的日常运行维护经费。建设及完善“互联网+企业生产”信息化综合管理服务平台,对非煤矿山、危化品、烟花爆竹、工贸行业等企业在安全生产、税收征管、自然资源和规划、生态环境、林业和草原、水土保持、交通运输等方面实施远程监管、适时监管、全方位监管,实现监管信息“来源可查、去向可追、责任可究、规律可循”,为全州企业生产经营行为监管和规范税收征管提供信息化支撑保障。
六、资金安排情况
1.“互联网+企业生产”信息化综合管理服务平台运行维护项目预算42万元,主要用于平台日常运行维护,系统维护专业人员(劳务派遣)等的经费支出。
2.“互联网+企业生产”信息化综合管理服务平台网络专项租赁费预算3.3万元,主要用于平台网络专线支出,是根据以前年度合同支出预算的。
资金预算45.3万元。
七、项目实施计划
项目由楚雄州应急管理局具体实施,根据财政相关规定及单位内部控制程序,组织招标采购,进行财政资金收支管理。财政资金到位后及时组织办理相关手续,进行支付。
八、项目实施成效
建设及完善“互联网+企业生产”信息化综合管理服务平台,对非煤矿山、危化品、烟花爆竹、工贸行业等企业在安全生产、税收征管、自然资源和规划、生态环境、林业和草原、水土保持、交通运输等方面实施远程监管、适时监管、全方位监管,实现监管信息“来源可查、去向可追、责任可究、规律可循”,为全州企业生产经营行为监管和规范税收征管提供信息化支撑保障。
楚雄州应急管理局2022年预算重点领域
财政项目文本公开(二)
一、项目名称
应急管理专项(楚雄州政府应急指挥中心运行维护)
二、立项依据
1.关于楚雄州政府应急指挥平台移交管理专题会议纪要(2019年第32期)
2.中共楚雄州委办公室 楚雄州人民政府办公室印发《楚雄彝族自治州应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知(楚办字〔2019〕60号)。
三、项目实施单位
楚雄州应急管理局
四、项目基本概况
根据《中共楚雄州委楚雄州人民政府关于推进防灾减灾救灾体制机制改革的实施意见》和《楚雄州人民政府第32期会议纪要》,进一步完善各部门专业指挥系统和应急平台,建立灾害管理综合信息平台,推进信息共享,于2019年9月,原由州政府建设使用的“楚雄州政府应急指挥平台”移交本部门管理使用,州政府与电信公司签订的项目合同于2020年1月到期,移交州应急局后,自2020年开始,楚雄州政府应急指挥平台设备维护和运行费由州应急局提出报告向州财政申请列入年度财政预算。
五、项目实施内容
用于州政府应急指挥中心的运行维护,设备更新等支出。该平台于2014年由楚雄州政府应急办与楚雄州电信公司合作建设,已运行6年,州电信公司提出平台部分设备老化损坏,需更新。
六、资金安排情况
1.州政府应急指挥中心的运行维护经费39.48万元。主要用于指挥中心的通信业务(网络专线)、日常系统维护维修、劳务派遣等支出。
2.州政府应急指挥中心设备更新经费20万元。
3.指挥中心日常运行办公费0.52万元。
资金预算60万元。
七、项目实施计划
项目由楚雄州应急管理局具体实施,根据财政相关规定及单位内部控制程序进行财政资金收支管理。财政资金到位后及时组织办理相关手续,进行支付。
八、项目实施成效
上联省应急指挥平台,纵向覆盖州、县市政府,横向连接州级有关部门应急指挥系统(指挥中心)的楚雄州应急指挥平台,实现综合协调、监测监控、预测预警、信息报告、综合分析、指挥调度、异地会商、辅助决策、现场图像采集等主要功能,建立统一指挥、快速响应、协调有序、资源共享、运转高效的处置突发公共事件应急联动工作机制,形成党委领导、政府主导、部门配合、军地结合、社会参与的应急救援工作格局,提高州人民政府应对和处置突发事件的能力与水平。
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